2022年11月2日上午,市水利局党组成员、副局长李兴旭组织局内部审计工作领导小组全体成员,与被审计单位市水务投资有限公司和广元水文水资源勘测中心集中见面。
本次审计内容为近三年以来实施的、市水利局为项目主管部门的项目,局内部审计工作领导小组办公室就本次内部审计工作政策依据、审计安排及相关要求等情况作了介绍和说明。
局党组成员、副局长李兴旭就做好本次内部审计工作,提出五点要求:一要提高认识。局党组高度重视内部审计工作,彦江局长更多次布置和督促,故审计组成员和被审计单位均要深刻认识内部审计监督、自我体检对规范管理的必要性和重要性,为“拼经济、搞建设、抓发展”提供更好的服务。二要高度重视。内部审计是审计法规定的审计监督形式之一,审计程序和效力相同,通过审计发现的任何问题均要依法依规处理。三要全力支持配合。被审计单位要按照审计清单,据实及时提供审计所需的资料,全力配合审计组的工作。四要严格纪律。审计各方均要严格遵守、执行审计工作纪律,局机关纪委全程监督。五要全面落实整改,针对审计提出的相关问题,被审计单位要按程序、按规定限期完成整改,全面做好水利项目的实施和管理。
被审计单位,市水务投资有限公司、广元水文水资源勘测中心一致表态,将全力支持和配合做好审计工作。